日期:2014-11-11来源: 百色市委政法委点击: 次
表一:2013年度收支决算总表 |
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部门: |
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单位:万元 |
收入 |
支出 |
||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
一、财政拨款 |
839.51 |
一、一般公共服务 |
806.46 |
二、上级补助收入 |
|
二、外交 |
|
三、事业收入 |
|
三、国防 |
|
四、经营收入 |
|
四、公共安全 |
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、教育 |
|
六、其他收入 |
|
六、科学技术 |
|
|
|
七、文化体育与传媒 |
|
|
|
八、社会保障和就业 |
23.23 |
|
|
九、医疗卫生 |
17.54 |
|
|
十、节能环保 |
|
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十一、城乡社区事务 |
|
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|
十二、农林水事务 |
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十三、交通运输 |
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|
十四、资源勘探电力信息等事务 |
|
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|
十五、商业服务业等事务 |
|
|
|
十六、金融监管等事务支出 |
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|
十七、地震灾后恢复重建支出 |
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|
十八、援助其他地区支出 |
|
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|
十九、国土资源气象等事务 |
|
|
|
二十、住房保障支出 |
18.99 |
|
|
二十一、粮油物资储备事务 |
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|
二十二、国债还本付息支出 |
|
本年收入合计 |
|
二十三、其他支出 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
本年支出合计 |
866.22 |
上年结转和结余 |
42 |
结余分配 |
|
经营结余 |
|
年末结转和结余 |
15.29 |
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收入总计 |
881.51 |
支出总计 |
881.51 |
备注:相关数据取自部门决算报表Z01收入支出决算总表 |
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表二:2013年度公共预算财政拨款 收入支出决算表 |
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单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
上年结余 |
本年收入 |
本年支出 |
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合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本 支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
42 |
|
42 |
839.5 |
866.22 |
336.53 |
529.69 |
201 |
一般公共服务 |
42 |
|
42 |
774.46 |
806.46 |
276.77 |
529.69 |
208 |
社会保障和就业 |
|
|
|
28.52 |
23.23 |
23.23 |
|
210 |
医疗卫生 |
|
|
|
17.54 |
17.54 |
17.54 |
|
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
18.99 |
18.99 |
18.99 |
|
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||||||||
年末结余 |
||||||||
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
||||||
201 |
一般公共服务 |
15.29 |
5.29 |
10 |
||||
208 |
社会保障和就业 |
10 |
|
10 |
||||
210 |
医疗卫生 |
5.29 |
5.29 |
|
||||
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
||||
|
||||||||
注:本表按照政府收支分类科目列示到项级科目,数据取自部门决算Z07公共预算财政拨款收入支出决算表。 |
表三:2013年度政府性基金财政拨款收入支出决算表 |
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单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
上年结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结余 |
||||||
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
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0 |
0 |
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注:本表按照政府收支分类科目列示到项级科目,数据取自部门决算Z09政府性基金财政拨款收入支出决算表。 |
表四:2013年度公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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|
单位:万元 |
项目 |
本年决算数 |
合计 |
|
1.因公出国(境)费用 |
5.7 |
2.公务接待费 |
25.36 |
3.公务用车费 |
31.49 |
其中:(1)公务用车运行维护费 |
31.49 |
(2)公务用车购置 |
|
附件1 |
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百色市 2014年收支预算总表 |
|||
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|
单位:万元 |
收入 |
支出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、公共财政预算拨款 |
500.73 |
一、一般公共服务支出 |
489.96 |
1.经费拨款(补助) |
500.73 |
二、外交支出 |
|
2.纳入公共财政预算管理的非税收入 |
|
三、国防支出 |
|
(1)专项收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
(2)行政事业性收费收入 |
|
五、教育支出 |
|
(3)罚没收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
(4)国有资本经营收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
(5)国有资源(资产)有偿使用收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
27.60 |
(6)其他收入(非税) |
|
九、社会保险基金支出 |
|
二、政府性基金拨款 |
|
十、医疗卫生支出 |
20.93 |
三、未纳入预算管理的其他收入 |
|
十一、节能环保支出 |
|
1.纳入财政专户管理的事业收入 |
|
十二、城乡社区支出 |
|
2.未纳入财政专户管理的事业收入 |
|
十三、农林水支出 |
|
3.事业单位经营收入 |
|
十四、交通运输支出 |
|
4.上级补助收入 |
|
十五、资源探勘电力信息等支出 |
|
5.其他收入 |
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
二十、住房保障支出 |
22.47 |
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
二十三、国债还本付息支出 |
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
本年收入合计 |
|
本年支出合计 |
|
四、上年结余收入 |
15.29 |
二十六、结转下年 |
|
1.公共财政预算拨款结转 |
15.29 |
|
|
(1)经费拨款(补助)结转 |
15.29 |
|
|
(2)纳入公共财政预算管理的非税收入结转 |
|
|
|
2.政府性基金拨款结转 |
|
|
|
3.其他结转 |
|
|
|
|
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收入总计 |
516.02 |
支出总计 |
516.02 |
附件2 |
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百色市 2014年公共财政预算拨款支出表 |
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单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
类 |
款 |
|||||
201 |
31 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
489.96 |
289.26 |
200.70 |
|
208 |
05 |
行政事业单位离退休 |
27.60 |
27.60 |
|
|
210 |
06 |
医疗保障 |
20.93 |
20.93 |
|
|
221 |
02 |
住房改革支出 |
22.47 |
22.47 |
|
|
附件3 |
|
百色市 2014年公共财政拨款“三公”经费预算表 |
|
|
单位:万元 |
项目 |
本年预算数 |
合计 |
|
1.因公出国(境)费用 |
0 |
2.公务接待费 |
35.45 |
3.公务用车费 |
38 |
其中:(1)公务用车运行维护费 |
38 |
(2)公务用车购置 |
|
2014年百色市本级部门预算收支预算总表 |
|||
单位名称:中共百色市委政法委员会 |
|
|
单位:万元 |
收入 |
支出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、公共财政预算拨款 |
500.73 |
一、一般公共服务支出 |
429.73 |
1.经费拨款(补助) |
500.73 |
二、外交支出 |
|
2.纳入公共财政预算管理的非税收入 |
|
三、国防支出 |
|
(1)专项收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
(2)行政事业性收费收入 |
|
五、教育支出 |
|
(3)罚没收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
(4)国有资本经营收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
(5)国有资源(资产)有偿使用收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
27.60 |
(6)其他收入(非税) |
|
九、社会保险基金支出 |
|
二、政府性基金拨款 |
|
十、医疗卫生支出 |
20.93 |
三、未纳入预算管理的其他收入 |
|
十一、节能环保支出 |
|
1.纳入财政专户管理的事业收入 |
|
十二、城乡社区支出 |
|
2.未纳入财政专户管理的事业收入 |
|
十三、农林水支出 |
|
3.事业单位经营收入 |
|
十四、交通运输支出 |
|
4.上级补助收入 |
|
十五、资源探勘电力信息等支出 |
|
5.其他收入 |
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
二十、住房保障支出 |
22.47 |
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
二十三、国债还本付息支出 |
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
500.73 |
本年支出合计 |
500.73 |
四、上年结余收入 |
|
二十六、结转下年 |
|
1.公共财政预算拨款结转 |
|
|
|
(1)经费拨款(补助)结转 |
|
|
|
(2)纳入公共财政预算管理的非税收入结转 |
|
|
|
2.政府性基金拨款结转 |
|
|
|
3.其他结转 |
|
|
|
|
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|
|
收入总计 |
500.73 |
支出总计 |
500.73 |
部 门 财 政 拨 款 支 出 表 |
||||||
单位名称:中共百色市委政法委员会 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
类 |
款 |
|||||
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
合计 |
500.73 |
300.03 |
200.70 |
|
201 |
|
一般公共服务支出 |
429.73 |
229.03 |
200.70 |
|
201 |
31 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
429.73 |
229.03 |
200.70 |
|
208 |
|
社会保障和就业支出 |
27.60 |
27.60 |
|
|
208 |
05 |
行政事业单位离退休 |
27.60 |
27.60 |
|
|
210 |
|
医疗卫生支出 |
20.93 |
20.93 |
|
|
210 |
05 |
医疗保障 |
20.93 |
20.93 |
|
|
221 |
|
住房保障支出 |
22.47 |
22.47 |
|
|
221 |
02 |
住房改革支出 |
22.47 |
22.47 |
|
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